远程首页 注册会计师 高级会计师
证书项目 会计职称 面授课程
会计视野 会计书店 全球发展学习网络
登录方式:
用户名:
密码:
 
·江苏省南通市财政局
·福建省注册会计师协会
·重庆市注册会计师协会
·浙江省注册会计师协会
·江苏省注册会计师协会
·贵州省注册会计师协会
·陕西省注册会计师协会
·广东省注册会计师协会
·宁夏五联联合职业技术学校
·安徽省合肥市财政局
·海南省注册会计师协会
·四川省注册会计师协会
·上海市注册会计师协会
·福建匹克集团
·安徽中烟工业公司 <a hrefxyzh.ce.esnai.net"="">·信永中和会计事务所 ·农业银行审计局上海分局
咨询电话: 4009005955
传真电话:021-69768028


您的位置:首页>>课程列表>>课程简介〉

  风险评估工作底稿2-了解被审计单位内部控制 简介

了解内部控制有助于CPA识别潜在错报的类型和影响重大错报风险的因素,以及更科学、合理的设计进一步审计程序的性质、时间安排和范围。本课程带大家分别从被审计单位整体层面和业务流程层面了解和评价内部控制。
课程一共分为两部分,第一部分是从被审计单位整体层面了解和评价内部控制,主要内容有:了解内部控制概述、了解内部控制的现状及存在问题、CPA应该了解内部控制哪些方面的情况、在被审计单位整体层面了解和评价内部控制、对小型被审计单位的特殊考虑、如何改进了解内部控制现状。
第二部分是从被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制,主要内容有:在业务流程层面了解和评价内部控制的现状及存在问题、了解和评价业务流程层面内部控制的注意事项、在采购与付款业务流程了解和评价内部控制、在工薪与人事业务流程了解和评价内部控制、如何改进在业务流程层面了解内部控制的现状。
课程适宜对象:审计从业者


 

欢迎访问上海国家会计学院系列网站 学院主页 中国会计视野(广告服务) AFDC亚太财经与发展中心 学位教育  
咨询电话: 4009005955  咨询时间:每天8:30am至10:00pm(周末不休)  
传真电话: 021-69768028  Email: elearn@snai.edu
Copyright © 2017上海国家会计学院版权所有